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内部审计和内部控制
引用本文:
屈强.内部审计和内部控制[J].西北农业大学学报,2000,28(6):187-190.
作者姓名:
屈强
作者单位:
陕西省石头河水管理局计划财务处,陕西眉县
摘 要:
通过审计工作实践,对目前经济管理中监督控制体系存在的关系进行了分析,提出了搞好内部审计的几个重要问题。
关 键 词:
监督控制体系
内部审计
经济管理
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