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本文简述了勘测设计单位内部审计的目的、任务、审计范围、审计方法、审计步骤和审计要点,期望对勘测设计单位进行内部审计和提高管理水平有所帮助。 相似文献
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73.
娄底市位于湖南省中部,全市415万人口,70%在农村.是一个典型的以农业为主的欠发达地区。近几年来,市委、市政府正确分析农村科技合作组织存在的问题和风险,建立完善配套的社会保障体制和科学有效的内部运行机制,并积极实践,推广双峰新型农村科技服务体系建设经验.较好地实现了现代农业科技与农村产业的成功对接。 相似文献
74.
很少有人问这样一个看起来不是问题的问题。在一次企业内部讨论时,我提出了这个问题。有人脱口而出:老板。其依据是虽然企业中有不少冠以总监、经理等各种头衔的人,但他们部应算是被管理者,或执行者。只有最高领导——老板,其工作就是一件事——发号施令,所以只有他才是真正的指令者——“管理者”。 相似文献
75.
76.
企业内部会计控制制度的探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
企业为了防范公司舞弊、经营和财务等风险问题提出了内部控制制度。企业内部控制制度包括的内容很多.而会计信息的真实性和可靠性则是其中一项重要内容。为了保证会计信息的真实、可靠,企业就必须建立、健全内部会计控制。本文就建立内部会计控制的内容进行探讨.旨在为企业建立内部会计控制理清条理。我们认为企业内部会计控制一般有三方面的内容: 相似文献
77.
宋杰毅 《农业科研经济管理》1997,(4):28-29
随着社会主义市场经济体制的建立,农业科研正面临着新的挑战,为农业科研经济的内部审计提出了新的课题。作为农业科研单位的审计机构,只有抓住机遇,在农业科研经济管理中发挥作用,才能更好地为农业科研服务,为科技开发服务,为科研效益服务。1.改革和完善预算审计方法。新形势下预算审计必须全程审计,将审计时限“前推”和“后移”。所谓“前推”就是年度预算审计要在党委研究之前进行。年初,审计部门集中审计力量,组成审计小组,分赴各单位实施预算审计,并将重点放在各项经济安排是否贯彻了开源节流、精打细算、勤俭建院(所)… 相似文献
78.
李翔迅 《拖拉机与农用运输车》2008,35(1):8-9
以一拖集团公司管理体制的创新实践为背景,探讨了特大型国有企业实施内部市场化管理的必要性和可行性,并从经济学角度分析了内部市场化的作用机制、优势特点和运作风险。 相似文献
79.
80.
财务风险是企业财务活动中客观存在的因素,它产生于现代企业财务活动本身的多元性、财务环境的复杂性和人们认识的局限性.在市场经济环境下,财务风险始终存在于经营活动中,企业的财务运作和经营活动虽然有可能获得较高的财务收益,但同样也可能面临较大的财务风险. 相似文献