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高等教育发展的新形势对审计工作提出了新的要求,高校内审工作要在审计职能、思想方法、作用发挥、工作方式、工作类型等五个方面实现从传统监督型向现代管理型审计模式的转型,并且要把提高审计人员综合素质作为一项基础性工作常抓不懈。 相似文献
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内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动。介绍了内审与审计监督体系、内审的领导模式、内审与财务的关系,指出了内审应关注的重点以及内审的开拓和创新。 相似文献
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该文阐述了内部审计现代化的手段——计算机审计的概念、特点、内容及方法,从而提高了人们对内审计算机审计的认识。 相似文献
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2000年9月,自治区林业厅撤销审计处,只设内审专职人员1名(从2009年起增至2名)。10多年来,自治区林业厅内部审计共完成审计项目106个,审计总金额161.43亿元。近日,本刊记者采访了驻厅纪检组长、厅党组成员王力生。 相似文献
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会计电算化的实施,对会计系统的审计工作也带来很大影响,通过对审计线索、内容和技术及会计系统内部控制改变的论述,阐明了提高和加强审计人员业务素质的必要性。 相似文献
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施工图预算的审核是合理确定工程造价的必要程序及重要组成部分.但由于施工图预算的审核对象不同,或要求的进度不同,或投资规模不同,则审核方法不一样.在建筑安装工程中,土建工程占投资比例较高,因而,审核的重点往往在土建工程施工图预算. 相似文献
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浅谈工程造价的预结算审核 总被引:2,自引:0,他引:2
工程造价的预结算审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段.本文从工程造价中存在的问题,工程造价审核的内容、方法等三个方面论述了工程造价及其预结算的审核工作过程. 相似文献
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开展政府投资项目绩效审计的必要性及着眼点 总被引:2,自引:0,他引:2
作者通过自己在竣工决算审计中发现的政府投资效益低下的问题,提出开展政府投资项目绩效审计的必要性及在绩效审计过程中应把握的关键环节及着眼点。 相似文献
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审计部门如何发挥自身监督作用,合理有效地控制工程造价,直接关系到企业的健康发展。建设项目全过程造价控制已经成为审计实践的发展方向,并有助于提高企业建设项目的管理水平,发挥建设资金的使用效益。 相似文献
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浅谈国家森林公园生态旅游开发 总被引:4,自引:1,他引:3
随着城市化进程的日益加快,人们渴望自然的热情也日益增长,一种以“人与自然和谐”为中心,提倡环保的森林生态旅游成为国际生态旅游的新时尚。但由于经济技术、专业设施及民众环保意识较差等因素,我国在森林生态旅游开发中存在着一系列问题。本文就此以方正龙山国家森林公园为例,指出其现存问题,并提出相应的解决对策。 相似文献
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随着工业化的突飞猛进的发展,伴随而来的环境污染问题也日渐显露;从而审计工作的内容也得到了扩展;本文从发展战略高度阐述了环境审计的重要性。 相似文献
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分析了政府人事人才管理立法存在的问题及政府人才管理的执法现状,阐明了确立法律法规几项必要的原则,是建立人才管理法制化的主要途径。 相似文献
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作者依据实际工作经验实例,分析了运行变压器低压桩发热的原因,并及时地对事故现象进行了科学处理,同时还提出了改进措施,对从事电气设备管理和维修人员起到一定的借鉴作用。 相似文献