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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
建立健全单位内部控制是推进单位内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济的需要.是衡量现代企业管理的重要标志,新《会计法》规定“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度”.单位内部会计监督的执行,靠的就是内部控制.长期以来由于种种原因,我国一些单位没有建立内部控制制度,造成会计失真,财务收支混乱,有的单位甚至发生携款外遮的恶性案件,使企业财产遭受重大损失.随着我国经济体质的改革的不断深化和社会主义市场经济秩序的不断完善,建立和完善企业内部控制制度已成为会计行业的当务之急.  相似文献   

2.
寿险公司作为经营风险的特殊行业,经营的高风险性、社会性、长期性特征日益凸显。自身风险的管控能力对于寿险公司的生存和发展显得极为重要。寿险分公司作为经营管理活动的重要基础,在内控机制建设中起着十分重要的作用,内部控制在分公司是否完善、合理、有效,直接影响到寿险公司的稳健经营和持续发展。本文从寿险分公司的经营特征及经营风险角度,提出内部控制建设应做好的几项工作。  相似文献   

3.
为了使我国证券市场健康有序的发展,必须加强对各上市公司的监管,不断地完善内部控制信息披露的相关法规和监督制度,保证内部控制信息披露方面的真实性与完整性,使上市公司的各项活动置于政府和社会公众的监督之下,促进上市公司改进内部控制系统,提高会计信息质量,防止和发现舞弊,有效地维护我国证券市场的稳定,促进我国经济又好又快的发展。  相似文献   

4.
会计电算化的普及和应用,对会计和会计工作产生了十分深刻的多方面的影响,与传统会计工作相比,使会计数据处理方法、会计的操作方式等都发生了很大的变化,会计工作的分工、各岗位的职责和权限也发生了根本的变化,原有的内部控制制度已不适应电算化的要求,因此,建立一套适合会计电算化系统的内部控制制度就显得更加重要。  相似文献   

5.
行政事业单位的货币资金是指单位拥有的现金、银行存款、零余额账户、其它货币资金.货币资金作为行政事业单位流动性最强、控制风险最高的资产,是行政事业发展的"血液",贯穿于行政事业发展的全部过程,因此加强货币资金管理,建立健全货币资金内部会计控制,对保护行政事业单位资产的安全、完整,以及业务的正常运转起着非常关键的作用.  相似文献   

6.
内部控制是指公司内部的管理控制系统,即为保证经济活动正常进行所采取的一系列必要的管理措施。它不仅包括公司董事会用来授权与指挥经济活动的各种方式、方法,还包括对企业经济活动进行综合计划、控制和评价而制订的各项规章制度和控制的目标,是保证企业财产和财务报表有关数据的正确性和可靠性,也是贯彻既定的管理方针的有效途径。  相似文献   

7.
建筑工程中使用最多的材料就是水泥、钢材、木材和塑料。这些材料在每一桩的大楼建造中都可以看见,但其中水泥在整个建筑过程中使用的量较大,使用地方较为广泛,性能较为稳定并且使用后的建筑更为稳定和牢固,所以在建筑行业中较为引起重视,目前对于水泥的使用非常广泛,而在一定的时期之内,建筑中的水泥并不会得到其他材料的替代。而且水泥不仅在建筑行业应用非常广泛,并且在其他的领域中也非常那个常见,例如在道路、化工、石油以及军事中也有大量  相似文献   

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<正>1阴道检查一般采用视诊。用拇指和食指打开阴唇,观察阴道前庭。注意结膜颜色、分泌物的数量和性状,以及其他病理性改变(囊泡、结节、擦伤、撕裂、瘢痕、狭窄、前庭腺潴留囊肿、肿瘤等)。观察阴道可用开膣器打开阴道腔,要仔细观察阴道黏膜的颜色、子宫颈的位置和开张程度、是否有损伤及其他异常、子宫颈及阴道分泌物的颜色及性质等。应注意阴道的长度,生殖器官发育不全牝牛的阴道异常短。其  相似文献   

9.
<正>随着保险市场的逐步开放,为行业人才带来了莫大的机遇。保险市场新主体不断增加,保险业的人力资源争夺战越来越激烈,随着自贸区及亚投行的建立和保险市场的进一步开放,外资保险公司也将开始与国内保险公司一起逐鹿中原,已经成为国内保险业这场争夺战的又一支重要力量。外资保险公司以诱人的发展前景、培训机会、先进的管理体制和较高的薪酬,对保险业内人才具有相当的吸引力。调查显示,保险业已成为金融人才流动最频繁的行业之一,这对保险公  相似文献   

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浅议基层兽医用药的注意事项   总被引:1,自引:0,他引:1  
基层兽医由于缺乏必要的实验室诊断条件,在诊断疾病时,比较容易产生误诊,直接导致用药失误,造成农户的经济损失,因此必须引起注意。1 药品质量基层兽医必须从农业行政部门批准的兽药经营单位购买兽药,并仔细检查药品的质量。①药品包装是否完整,有无批准文号;②药品是否过期,严禁使用过期的药品;③药物外观颜色有无变化,有无受潮、霉变等现象,禁止使用混浊、沉淀、变色针剂药物;④注意有关报刊上公布的药物检查结果。2 药物选择在兼顾经济效益与社会效益的同时,应科学选择药物:①确定病因,然后决定采用相应的治疗方法;…  相似文献   

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卫贤贤 《山东饲料》2013,(24):57+106
企业内部审计信息系统是运用一些包括计算机技术、网络通信技术以及公自动化技术等在内的信息技术手段,把内部审计的计划管理与文书管理等工作与审计项目管理、审计分析、数据采集以及审计监控等活动有机结合,为企业内部审计工作的开展提供一套信息化的审计管理平台。文章对我国企业内部审计信息化的意义、现状和如何加快企业内部审计信息化建设进行了探讨。  相似文献   

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本文从我国现行的兽医管理体制现状出发,分析了其不足,并提出了合理化建议。  相似文献   

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1皮下 主要注意皮下有无充血、炎症、出血、淤血、水肿(多呈胶胨样)等病变。 2腹腔及其内脏器 从剑状软骨后方白线由前向后切开腹壁至耻骨前缘,观察腹腔中有无渗出物及其颜色、性状和数量,腹膜及腹腔器官浆膜是否光滑,肠壁有无粘连;再沿肋骨弓将腹壁两侧切开,使腹腔器官全部暴露。脾脏摘出后,检查脾门部血管和淋巴结,观察其大小、形态和色泽。包膜的紧张度,有无肥厚、梗死、脓肿及瘢痕形成。用手触摸脾的质地(坚硬、柔软、  相似文献   

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安盟保险成都分公司近日正式在四川地区推出包括猪、羊等为被保险对象的牲畜死亡保险。这也是四川省内首款由外资保险公司推出的生猪保险。  相似文献   

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《饲料广角》2005,(13):16-16
安盟保险成都分公司近日正式在四川推出包括猪、羊等为被保险对象的牲畜死亡保险。这也是四川省内首款由外资保险公司推出的生猪保险。  相似文献   

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随着社会的不断发展,人们的生活水平不断地提高,市场上供应的食物多种多样,食物的安全问题也随之出现,这使得居民不知道该如何对食物尤其是肉制品进行选择。国家的相关部门为了解决人们的担忧,加强了对基层动物检疫管理工作,本文将对基层动物检疫工作进行探讨,指出目前基层动物防疫存在的不足。  相似文献   

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内部控制的根本作用在于衡量和纠正下属人员的活动,以保证事态的发展符合计划的要求.它要求按照目标和计划,对工作人员的业绩进行评价,找出消极偏差之所在,采取措施加以改进,以提高企业的经营效率和效益,防止损失,从而保证企业预定目标的实现.建立健全企业内部控制制度,就是在企业内部的职责分工、责任制度、财务会计制度、对产物资制度等有关企业管理制度中的具体体现和要求.  相似文献   

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企业内部控制的关键点   总被引:1,自引:0,他引:1  
按照有效性要求,贯彻成本效益原则,设计企业内部控制制度关键点 对企业制定的内部控制制度的总要求是要能保证各要素资源的有效使用,以实现企业的经营管理目标。为满足企业内部控制制度有效性的总体要求,必须围绕其具有适用性、全局性、及时性、灵活  相似文献   

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