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相似文献
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1.
《水禽世界》2013,(1):51-51
我公司隆重召开2013年企业内部市场化运营暨经营工作动员大会 2013年1月9日下午,内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司在公司大会议厅隆重召开2013年企业内部市场化运营暨经营管理工作动员大会,对2012年工作进行了认真总结,并对以企业内部市场化运营为中心的2013年工作做了全面部署和安排。公司领导和全公司科级以上人员出席会议。  相似文献   

2.
内部营销与以人为本的企业文化   总被引:2,自引:0,他引:2  
1内部营销理论综述内部营销的起源和发展都是建立在这样的假设下:满意的员工产生满意的顾客,要想赢得顾客满意,首先让员工满意。早期内部营销的研究者对内部营销的认识是将员工视为企业内部顾客,他们对内部营销的定义是:将公司出售给内部顾客员工,高满意度的员工将促使公司具有市场导向和以顾客为中心,有效的服务传递要求被激励和有顾客导向意识的员工。随着内部营销理论和实践的发展,有专家对内部营销进行了重新界定。他们对内部营销将雇员视为顾客的观点提出了不同的见解:第一,与外部营销不同,卖给雇员的产品工作可能是他们不需要的甚至是…  相似文献   

3.
《水禽世界》2013,(1):51
2013年1月9日下午,内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司在公司大会议厅隆重召开2013年企业内部市场化运营暨经营管理工作动员大会,对2012年工作进行了认真总结,并对以企业内部市场化运营为中心的2013年工作做了全面部署和安排。公司领导和全公司科级以上人员出席会议。会上,公司领导首先宣讲了《塞飞亚股份公司2013年企业内部市场化运营实施方案》和《2013年管理人员绩效考核管理办法》,宣布了2013年厂(部)长聘任文件和公司领导的工作分工。之后,  相似文献   

4.
随着社会经济和科学技术的迅猛发展,组织内部的管理问题越来越受到人们的关注。内部审计在公司管理过程中发挥着重要的控制功能,在减少信息不对称、确保受托经济责任的有效履行、完善公司治理结构等发面发挥着积极的作用。本文着眼于内部审计质量的影响因素问题,对这些影响因素的作用方式和相互关联进行研究,以期提高企业内部审计的质量水平,为企业的健康有序发展提供有价值的参考意见。  相似文献   

5.
内部控制是一种自律行为,保险公司重视和加强基层公司的内控建设是公司稳健经营、持续发展的关键。做好内控检查,能够促进基层公司改进和完善内部管理。本文从基层公司现状入手,详细描述了基层公司内控检查的重点环节和内容,最后提出了内部控制检查的十种方式和方法。  相似文献   

6.
外部审计作为公司治理的一个外部环节,既区别于外部治理,又不是内部治理,既传导外部治理,又从财务信息与内部控制两方面反映内部治理的结果与运行情况,这是外部审计在公司治理中发挥作用的基本机制。  相似文献   

7.
为落实市委、市政府关于“加大改革力度,认真转换经营管理机制”的部署,使破“三铁”在公司内部推广开来,并以之促进和保证公司1992年度各项经济指标的完成,我们在参考兄弟企业的成功经验,听取公司各方面意见的基础上,结合企业实际,提出加快本公司企业内部改革的具体意见。  相似文献   

8.
内部控制是指公司内部的管理控制系统,即为保证经济活动正常进行所采取的一系列必要的管理措施。它不仅包括公司董事会用来授权与指挥经济活动的各种方式、方法,还包括对企业经济活动进行综合计划、控制和评价而制订的各项规章制度和控制的目标,是保证企业财产和财务报表有关数据的正确性和可靠性,也是贯彻既定的管理方针的有效途径。  相似文献   

9.
牛肉和牛肉产品在屠宰、修整过程中很可能被细菌污染。此时细菌仅存在于胴体、分割肉和碎肉的表面,内部组织基本无菌。然而,在对肉块进行加工后,这些细菌会污染内部组织。美国Frigoscandia公司和Excel公司新研制了一种消毒系统——蒸气巴斯德消毒法。...  相似文献   

10.
张坤 《山东饲料》2013,(11):41+110
随着企业制度的改革,企业内部经营机制更具开放性和灵活性,经营自主权和资金管理权进一步加大,而个别单位内部控制制度不健全,在一定程度上为部分单位账外设账、私设"小金库"提供了条件。本文以锦州宝强制衣有限责任公司为例,通过对公司账外资金形成的具体表现进行分析,提出公司账外资金的审核方法。  相似文献   

11.
随着企业制度的改革,企业内部经营机制更具开放性和灵活性,经营自主权和资金管理权进一步加大,而个别单位内部控制制度不健全,在一定程度上为部分单位账外设账、私设“小金库”提供了条件.本文以锦州宝强制衣有限责任公司为例,通过对公司账外资金形成的具体表现进行分析,提出公司账外资金的审核方法.  相似文献   

12.
内部控制是企业为了提高会计信息质量,保护资产的安全和完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一个控制系统。内部控制是公司治理的重要组成部分和前提,先进的内部控制造就先进的企业,先进的企业必须要有先进的内部控制作保障。  相似文献   

13.
健全完善的内部控制制度,有助于保证会计信息的质量,完善公司治理和信息披露制度,保护投资者的合法权益并保证资本市场的有效运行。本文就加强企业内部控制的必要性、我国企业内部控制的现状和建立健全企业内部控制应注意的问题浅谈几点看法。对加强企业内部控制机制的建设与完善具有重要的指导价值。  相似文献   

14.
国际了望     
跨国公司动态辉瑞公司关闭动保工厂辉瑞公司准备关闭内部拉斯加州奥马哈的动保工厂,这是公司大规模缩减成本计划的一部分。该公司宣布将会在全球范围内裁减员工,裁减幅度为10%,关闭在美国和欧洲的工厂,进行业务重组。  相似文献   

15.
针对当前工程项目施工任务分配存在的问题,根据招投标法的有关规定,并结合我公司开展工程内部招投标管理工作的一些做法,对施工企业开展工程项目内部招投标的管理提出个人的看法。  相似文献   

16.
质量,无疑是企业的生命,而华西人对此却更为虔诚。公司始终依靠“科技取胜、质量兴企”的法宝,大刀阔斧进行企业内部改革,狠抓企业产品质量,成效显著。这是笔者获悉四川华西动物保健药业公司近日被四川省打假办评为“保名扶优”企业时,采访该公司部分负责人所听到的...  相似文献   

17.
日前,财政部、证监会在《我国上市公司2013年实施企业内部控制规范体系情况分析报告》中晒出了一批企业内控“黑名单”,上海家化、康达尔、四海股份等25家A股上市公司“榜上有名”。另外,报告还披露了31家企业存在内部控制重大缺陷。数据不容乐观。国际内控权威专家Adrian Cadbury爵士曾说,“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”。由此可见,构建科学的内部控制体系,对建设一个管控有力、运行高效的现代型公司具有重要作用与意义。  相似文献   

18.
内部控制管理是公司财务管理中的重要内容,良好的内部控制管理机制能够提高公司财务管理的水平,进而促进公司的发展。尽管很多公司领导都能意识到财务管理的重要性,但是却没有采取合理有效的措施来加强财务管理的内部控制,使其内部控制管理一直以来都没有发挥出作用。本文主要通过对公司财务管理中内部管理的重要性的介绍,进而探讨了提高内部管理的措施,希望能够为公司财务管理水平的提高提供借鉴。  相似文献   

19.
从幕墙项目部的角度分析针对公司内部、外部单位技术协调方面容易产生的问题,提出解决方法与对策,控制幕墙施工按设计要求进行,为施工质量、安全、进度等管理工作提供保障。  相似文献   

20.
寿险公司作为经营风险的特殊行业,经营的高风险性、社会性、长期性特征日益凸显。自身风险的管控能力对于寿险公司的生存和发展显得极为重要。寿险分公司作为经营管理活动的重要基础,在内控机制建设中起着十分重要的作用,内部控制在分公司是否完善、合理、有效,直接影响到寿险公司的稳健经营和持续发展。本文从寿险分公司的经营特征及经营风险角度,提出内部控制建设应做好的几项工作。  相似文献   

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