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相似文献
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1.
内部控制是企业管理和发展中的永恒主题,企业内控制度的健全性和有效性直接关系企业的管理能力和运行效率。作者联系实际,阐述了国有农场的管理状况,分析了内部控制存在的问题,提出了完善国有农场内控制度的基本思路。  相似文献   

2.
内部控制是市场经济的必然产物,它是企业提高自身核心竞争力的保障。伴随我国经济的发展,集团公司规模逐渐增大,管理链条加长,这就需要完善集团公司的内控制度。本文从集团公司发展现状着手,结合当前企业内控制度存在的问题,根据实际情况提出强化内部控制的应对措施,以期更好地促进集团公司良性、健康发展。  相似文献   

3.
近几年,我国的国民经济水平进步飞快,各个企业在经济进步的大前提下得到了飞速的发展,所以,企业财务管理的重要性不言而喻。对于中小型企业和大型企业来说,进行企业内部控制工作的重点就是财务管理工作,直接影响着企业的整体财务状况,因此财务工作人员掌握着的是企业的命脉。本文就是针对企业财务管理会计内控存在的问题以及企业财务管理会计内控加强策略进行的分析。  相似文献   

4.
内部控制审计是通过运用各项分析测试手段确定被审计单位的内控制度可信程度,并分析其有效性的一种审计方式。简而言之,内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业保障自我财产安全不受损害的重要手段。然而在经济高速发展的今天,内部控制审计风险随着无纸化办公的高速发展而降低不少,然而收益往往伴随着风险,如今的内部控制审计却也存在着种种新生问题,本文将对于产生问题进行分析进而得出结论。  相似文献   

5.
风险是伴随着企业的存在和发展而存在的。我国企业目前的内部控制规范及运作中存在着诸如内部控制环境恶劣、风险意识淡薄、控制活动薄弱和对内部控制制度的监控不力等问题,为此本文分析了这些问题存在的原因,同时通过建立健全内部控制制度来有效防止风险的发生或将风险降到最低。  相似文献   

6.
针对农业科研事业单位内部控制建设,通过分析建设完善内控体系的必要性以及目前存在的问题,从加强内控意识、科学规范流程、加强绩效考评和建设信息化内控平台等方面提出了建立健全内部控制体系的相关对策。  相似文献   

7.
随着内控理论的发展和完善,国企的内控体系也逐步健全。但仍有某些国企在内控执行方面存在着内控层级目标不明确、内控制度流于形式等问题。本文以Z国企为例,从其内控制度本身、员工的内控意识、监督机制等方面入手,分析国企在内控执行力出现问题的原因,提出提高内控执行力的方法,优化企业的内控执行力,并加强国企的管理水平,使其获得更为长远的发展。  相似文献   

8.
樊层凌  王耕 《安徽农业科学》2006,34(15):3811-3812
运用美国COSO报告中的新要素分析目前我国农村信用社内部控制制度,找出信用社内部环境、目标设定、事件识别方面存在的问题以及内控失效的根本原因。通过现状分析,提出我国农村信用社建立健全内部控制、加强风险管理的方法和措施。  相似文献   

9.
随着市场竞争日益激烈,农产品外贸企业受到诸多不利因素的影响,而同时企业本身又存在经营管理不善,内部控制环节不够健全和缺失,财务管理工作的不到位,缺乏有效的监督机制等诸多问题,这必然要求农产品外贸企业在加强经营管理的同时,必须健全完善内部控制。作者结合了农产品外贸企业自身特点,提出了一些改善内控制度的措施建议。  相似文献   

10.
试论中小企业内部控制制度构建   总被引:1,自引:0,他引:1  
中小企业健康有序的发展需要内部控制制度保驾护航。中小企业内部控制制度构建的关键是提高企业全体员工对内部控制的认识;建立健全行之有效的内部控制制度,包括解决好企业内不相容职务分离的问题,强化对内部控制制度实施情况的检查与考核,利用外部监督、中介组织的监督,完善中小企业内部控制体系;从内部控制的目标出发,加强对会计信息、资产和经营活动的控制力度。  相似文献   

11.
近几年来,我国国有商业银行积极借鉴国外商业银行的先进经验,认真吸取以往案件的惨痛教训,基本上形成了一套相互制约、相互监督、具有较强科学性和严密性的内控制度,对防范经营风险、预防案件发生、依法合规经营起了很大的作用。但从总体上来看,我国国有商业银行的内控体系还不完善,内控效果也不理想,差错事故、违规违纪案件仍然频频发生,所以建立健全内部控制制度仍是当务之急。本文分析了我国国有商业银行内控制度建设方面存在的一些问题,指出问题存在的原因,并提出加强内控制度建设的对策。  相似文献   

12.
文章分析基层农业科研事业单位内部控制建设现状与成效、问题与挑战,研究提出推进基层农业科研事业单位完善内部控制建设的思路和重点。根据作者在基层农业科研事业单位内部控制的工作经验,结合文献分析和有关座谈交流资料,对基层农业科研事业单位内部控制建设现状与优化进行描述性分析。基层农业科研事业单位内控建设呈现“三化”趋势,即环境日益优化,业务活动持续强化,评价监督不断深化;仍然存在着内控工作认识相对薄弱,信息化建设应用仍然不足,规章制度不够完善,监督评价机制比较单一等“四大”问题;未来内控建设中要重点抓好深入强化内控意识,健全内部控制体系,提升内部控制效率,加强内控风险规避等四方面重点工作。目前基层农业科研事业单位内控建设取得的成效显著,但仍存在较多问题,需要单位领导的参与,财务部门与业务部门的联动,实施多层次监督机制,大力推进内部控制建设。  相似文献   

13.
从电算化会计内部控制对企业财产物资的安全完整,会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性入手。针对电算化会计内部控制的特点和电算化会计内部控制的要求,从4方面提出了加强会计电算化条件下的内控制度的建议。  相似文献   

14.
随着对农业科研重视程度的不断提高,农业科研项目数量和投入经费不断增加,在农业科研持续发展和科研成果不断涌现的同时,农业科研内控的风险也在增加,如果不加强内部管理控制,必将严重影响到农业科研单位的运行安全。文章在对农业科研单位内部控制必要性研究的基础上,剖析了目前农业科研单位内控机制方面存在的主要问题和薄弱环节,并提出了增强内控意识、完善内控制度体系、提高内控制度执行力、增强业务操作的透明度等具体的强化措施,以期为农业科研单位运行安全提供借鉴。  相似文献   

15.
随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,食品安全问题越来越受到人们的关注。虽然一些大型的食品生产企业已经建立了内部控制体系,但频发的食品安全危机已经暴露出这类企业在内部控制上的缺陷。食品行业面临的环境比较复杂,企业的社会责任意识淡薄,从业人员素质较低等因素都造成了食品生产企业的内控环境存在着缺陷。2014年康师傅"地沟油"事件被爆出,对公司造成巨大的损失,严重影响了企业的品牌形象,本次事件反映出康师傅企业内部控制失效,本文将重点分析康师傅采购业务内部控制中存在的问题,并提出相应的改进措施。  相似文献   

16.
加强内控建设工作是落实全面从严治党主体责任、充分发挥好科研创新和人才培养职能作用的重要抓手,是规范内部权力运行、提升管理水平的关键举措。文章简述农业科研单位内控建设意义和现状,总结S所现行做法、成效和存在的问题,提出省级农业科研单位内控建设工作思路,建议通过完善内部环境、规范风险评估、实施控制活动、强化内部信息与沟通和落实内部监督等措施,梳理、构建单位内控体系的基本框架。  相似文献   

17.
袁鹏 《河南农业》2010,(1):53-54
在社会主义市场经济进一步发展和现代企业制度逐步建立的情况下。农垦企业的财务风险越采越突出。并且牵制着农垦企业的正常发展。目前,农垦企业在向现代制度过渡的过程中。普遍存在着财务行为不规范、内外财务关系不顺、内控风险隐患十分突出现象。笔者认为。农垦企业内部控制是指农垦企业内部自觉主动地通过建立各种规章制度,以确保管理有效、资产安全,  相似文献   

18.
自2010年,中国在上市公司中逐步推广实施内部控制规范,并严格企业内部控制有关法规、监督与审查。然而,上市公司内部控制缺陷同会计稳健性之间的问题也逐渐暴露出来。为了确保会计稳健性的发展,对2010—2014年沪、深两市A股主板公司财务信息及应计项目—现金流模型进行分析,发现原具有内控缺陷公司的会计稳健性得到较大提升,甚至优于原内控正常企业。从而表明,通过加强外界监督、审查及对企业内控披露力度,会促使原来具有内部控制缺陷的公司通过提高内控质量的方式来减少报告的不确定性,加强对外披露信息的可靠性,提高合作效率,减少代理冲突。  相似文献   

19.
现代企业的市场竞争日益激烈,企业是否能够持续运营、长久地发展,完善企业的内部控制制度非常重要。企业的内部控制工作是现代化的企业在管理中的重要因素,而财务会计则是为企业的内部控制提供财务信息以及各种财务报表的关键环节。如何加强财务会计工作,有效促进企业的内部控制,是企业的管理者应该重点考虑的问题。本文对目前企业财务内部控制中存在的问题做了分析,并提出了完善企业的财务内部控制制度的相关措施。  相似文献   

20.
目前,我国的生猪养殖企业在销售环节的内控管理工作存在一定问题,对销售环节的内控制度不完善,没有针对销售计划的落实进行控制和监督,在信息化技术的应用环节也不够科学,导致销售工作开展受到了阻碍。因此对生猪养殖企业销售环节内部控制问题与对策进行研究,提出了相应建议,以期能够为这一方面的工作提供更多的帮助。  相似文献   

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