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相似文献
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1.
在企业内部控制系统中,对货币资金的控制是一项重要内容,完善货币资金内部控制体系,可以有效防止徇私舞弊的行为,以保证会计资料的真实性、可靠性以及货币资金的安全性与完整性。本文就针对企业货币资金内部控制的相关问题进行讨论,首先阐述企业货币资金内部控制的目标与原则,然后分析存在的问题,并在最后提出解决策略。  相似文献   

2.
合作社作为近年来一种新型的农村组织,受到国家政策的重视和支持。但是,现实中合作社的经营也会出现内部控制薄弱等问题,为合作社的健康发展带来了很多影响。相关案例不断见诸媒体。合作社的内部控制薄弱问题如何加以完善,需要在实践中不断进行分析。针对合作社的内部控制现状,从内部控制的五个方面加以阐述,提出相关建议。  相似文献   

3.
目前,我国的生猪养殖企业在销售环节的内控管理工作存在一定问题,对销售环节的内控制度不完善,没有针对销售计划的落实进行控制和监督,在信息化技术的应用环节也不够科学,导致销售工作开展受到了阻碍。因此对生猪养殖企业销售环节内部控制问题与对策进行研究,提出了相应建议,以期能够为这一方面的工作提供更多的帮助。  相似文献   

4.
《农村经济与科技》2015,(9):124-125
高效地利用内部控制制度,提高内部控制质量是企业经营管理中的一项重要任务,有利于企业获得更高的经营效率,更高的利润以及获得更大的企业价值。内部控制框架的构建是企业内部控制制度建设的一项重要内容。  相似文献   

5.
文章主要针对我国企事业单位会计内部控制普遍存在的主要问题,详细阐述了加强单位内部会计控制的几项重要措施。  相似文献   

6.
浅析事业单位内部控制体系的构建   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制是企业现代化管理理论中非常重要的部分.加强事业单位内部控制体系建设,不但可以规范单位的管理,严堵漏洞,而且可以防止腐败的滋生,促进各项事业的科学开展.建议从组织机构、内部环境、内部控制制度、内部控制机制等方面入手,着力构建完善的内部控制体系.在构建内部控制体系时要加大宣传培训力度,强化内部控制体系建设理念,进一步明确建立和实施内部控制应遵循的原则,要正确处理控面与控点的关系,切实强化风险管理.  相似文献   

7.
严密完整的内部控制体系,不仅是为了满足企业建立现代管理制度的需要,也是众多企业在复杂多变的风险环境下生存发展的经验总结。是现代化企业必须遵循的基本管理法则,曼是企业提高防范风险能力和经营管理水平的内在要求。分析了现代企业在内部控制建设中存在的问题,提出了改进的对策。  相似文献   

8.
加强农业科研事业单位内部控制,对提高资金使用效率和效益,促进科研事业单位各项事业的发展,有至关重要的作用.陈述农业科研事业单位内部控制的意义,分析农业科研事业单位内部控制存在的问题,一是单位内部控制意识淡薄,二是预算编制不完整、不合理,三是人员配备不足、素质有待提高,四是信息传递、信息沟通不及时.针对问题,提出了农业科研事业单位内部控制问题的对策,增强内部控制意识是推动内控的关键,加强预算管理,建立科学的预算体系;提升人员队伍建设;科学化手段提高信息传递、信息沟通效率;建立内部控制监督制度.  相似文献   

9.
浅谈加强农业科研单位的内部控制制度   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制制度是单位内部管理制度的重要组成部分,是一种反馈腐败活动的预警装置。做好组织机构、不相容职务的分离、授权批准、财务会计、风险防范的控制并营造和谐的环境、加强内部稽核和审计,能够促进提高经济管理的效率。  相似文献   

10.
《农村经济与科技》2017,(11):168-169
对于以技术研发为核心业务的高新技术型企业来说,提高研发成功率、降低研发成本、加快研发成果转化应用,是决定高新技术型企业发展的关键因素。建立健全企业的内部控制,可以有效控制风险,是提高企业研发效率的前提。高新技术企业的经营风险主要来自于研发活动,因此,重点对企业研发环节内部控制进行分析。  相似文献   

11.
近年来,中国企业的经营风险越来越多地暴露出来。企业内部控制已经越来越受到中国企业家的重视,同时,内部控制规范建设,也是国内外管理先驱企业关注的问题。中国企业真要做到超越,还需进一步提升企业管理水平和风险管控能力;进一步强化我国博大精深的传统文化与我国当今的社会主义市场经济的实际结合起来;进一步促进我国经济持续健康快速发展。  相似文献   

12.
根据中美贸易谈判达成的协定,中国于2020年4月1日开始执行加大开放国内金融市场规模的政策,进一步开放金融市场将引入大量国外资本,而大量外部资本的进入虽然带来了流动性但投资风险也随之变大。从内部控制方面分析了商业银行衍生金融工具的风险,提出了商业银行应对衍生金融工具风险的措施。  相似文献   

13.
对科研项目进行高效的管理是当前科技管理工作的重要内容.从科研项目管理中内部控制的实施、科研项目管理中资金管理改革落实、科研项目管理承担单位在资金改革中接得住,管得好、科研项目管理实施公务卡代替现金支付的执行4个方面,较详细地论述了科研项目日常管理的重点内容.  相似文献   

14.
张瑾 《安徽农学通报》2006,12(10):165-165
本文从内部控制的基本知识出发,分析了目前基层事业单位存在的内部控制的缺陷和不足,建议事业单位通过加强内部控制建设,提高管理效率,保护国有资产的安全完整。  相似文献   

15.
《农技服务》2016,(15):175-176
目前农村三资管理日益完善,但当前还存在一些乱象,笔者从事农村经济管理多年,从农村集体货币资金管理工作中存在的问题、原因分析和加强规范化管理等几方面阐述了严格农村集体货币资金管理办法。  相似文献   

16.
针对电算化会计信息系统对内部控制的影响,阐述了电算化会计信息系统的基础管理控制和日常管理控制。  相似文献   

17.
在医疗改革不断深入的背景下,卫生医疗机构的经营方式和发展方式也出现了很大的变化,经营风险有所提升,传统的财务管理方式已经不能满足时代的需求。为了加强医院的内部财务审计,本文提出了强化财务内部审计意识,建立独立的内部审计机构、加强财务审计人员的素质教育,提升监管人员的专业水平等建议。  相似文献   

18.
"得控则强、失控则弱、无控则乱",加强和完善企业内部控制制度,已成为当前民营企业立足之本。完善企业内部控制制度,保证会计信息的质量,对于完善公司治理结构和管理信息,有着非常重要的意义。对当前民营企业内部控制存在的问题做一定的探索和研究。  相似文献   

19.
货币资金是农业企业流动性较强、控制风险较高的资产,历年审计及案例表明,大多数的贪污、诈骗、挪用公款等违法违纪的行为都与货币资金有关。因此,加强对农业企业货币资金的管理与控制,保证资产安全完整,具有重要意义。  相似文献   

20.
随着越来越激烈的企业竞争,为了能够保证企业发展战略的顺利实现,内部控制在企业竞争中的地位愈加凸显。合理保证企业发展战略的完成是我国企业内部控制的最高目标,企业发展战略对内部控制具有不可小觑的影响,它们之间相辅相成。只有制定科学的发展战略才能实施有效的内部控制,建立有效的内部控制又为企业发展战略目标的完成提供有力保障。  相似文献   

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