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相似文献
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1.
《农村经济与科技》2016,(12):254-255
随着高校腐败案件的频频曝光,其内部控制有效性备受质疑,内部控制失效必然出现权力真空,从而滋生腐败。自2014年1月1日起,《行政事业单位内部控制规范(试行)》开始实施,旨在行政事业单位中对经济活动的风险进行防范和管控,有效防范舞弊和预防腐败,那么在高校中,内部控制运行机制究竟从哪些方面防范和管控风险,对腐败治理又起到了怎样作用?本文从高校内部控制内涵界定、运行机制界定出发探索高校腐败治理新出路。  相似文献   

2.
从改善公司治理的角度采提高会计信息质量,主要是使公司治理能够对上市公司的内部人控剞现象起到抑制作用,建立起公平、透明的会计信息披露机制。在解决内部监控机制中所有者缺位问题的同时,还应该加强债权人监督,引入独立董事制度,充分发挥监事会的职能。  相似文献   

3.
内部审计作为银行内部控制体系中的一个重要的有机组成部分,是建立现代金融企业,完善公司治理结构的重要内容。近年来,我国商业银行相继进行了内部审计体制改革,内部审计作为商业银行拓展业务和防范经营风险现实的保障,对增强银行实力、有效防范和化解银行经营风险发挥了重要作用。发达国家的商业银行无不具有一个相对独立、有较高权威、强有力的内部审计监督体系。相比而言,我国商业银行内部审计体系和模式还不成熟。不断强化内部审计,是适应全球经济一体化、  相似文献   

4.
国企改革已走过了10多年的历程,在总结我国实践和借鉴外国经验的基础上,国有控股公司的治理结构日趋完善,但仍存在许多不足,需进一步完善.因此,一要完善董事会、独立董事、监事会制度;二要完善对经营者的激励和约束机制;三要建立公司外部治理与内部治理互动的机制;四要重视员工在国有控股公司治理结构中的作用;五要以股权分置改革为契机,推动上市国有控股公司完善治理结构.  相似文献   

5.
海龙  钱江 《河南农业》2021,(11):61-62
农村产业扶贫在精准扶贫战略中具有强基固本的战略意义。通过对豫北10县(区)农村产业扶贫实践状况调研,并基于风险社会理论搭建风险评估框架,识别出农村产业挟贫面临的多类风险。为防控农村产业扶赏的风险,应从加强农村产业扶贫主体培育,建立健全市场信息发布-反馈-沟通机制,建立多元化的融资担保体系,强化政策运行长效机制与构建自然风险灾害防范体系等方面进行治理。  相似文献   

6.
随着企业竞争的日益激烈,内部审计对公司治理水平的影响也在不断的深入,基于公司治理的视角重新审视内部审计问题,是现阶段理论界与实践部门共同关注的话题。从企业实践的角度出发,围绕公司治理机制的需要,分析现阶段我国企业内部审计存在的问题,并借此提出促进企业发展内部审计的合理化建议,希望能够对完善良好的公司治理机制起到一定推进作用。  相似文献   

7.
证券公司可以通过IB业务参与即将推出的股指期货,本文分析了证券公司IB业务中存在的各种风险,提出了建立相应风险防范体系的要点。  相似文献   

8.
以我国主板上市企业数据为基础,实证检验了上市企业管理层权力对企业绩效的影响,内部治理机制对管理层权力——企业绩效敏感性的影响。实证结果表明,内部治理机制影响管理层权力与企业绩效之间关系的敏感性,当不考虑内部治理机制时,企业绩效与管理层权力综合变量在1%水平上显著正相关,具有较高教育背景和持有企业股权的管理层,能为企业带来更好的业绩。当考虑内部治理机制时,企业绩效与管理层权力综合变量仅在10%水平上正相关。管理层权力综合变量对股权制衡度较低和独立董事比重较高的企业的绩效具有显著正向影响。  相似文献   

9.
本文通过分析农民专业合作社资金互助突发事件和致因机理,确定了合作社资金互助突发事件的三级风险因子指标,构建了合作社资金互助突发事件的风险评估模型。运用层次分析熵权法确定了各风险因子的权重;并从事件层、状态层和风险层的视角,建立了突发事件模糊贝叶斯网络;最后,通过政府间气候变化专门委员会(IPCC)确立的当量公式实现了量化农民专业合作社资金互助突发事件风险。研究结论表明:合作社内部因子风险发生的概率明显大于外部因子风险发生的概率,内部因子中的道德因子、资金因子和操作因子指标整体风险值较高;外部因子中仅个别指标风险值较高。并从风险认知、风险防控、政府监管、完善政策及应急管理办法等方面提出防范资金互助突发事件风险的建议。  相似文献   

10.
农村社区疫情防控工作的创新点在数字治理。以北京市部分农村社区的具体案例为研究对象,并结合浙江等省市的精密型疫情防控措施,提炼了应用风险放大框架进行数字治理的关键点,并建立了信息传播机制和放大反应机制的分析模型,最后从流程管理、设备开发、反馈渠道和科学研究四个方面提出农村社区数字治理的建议。  相似文献   

11.
董事会是公司内部治理的决策机构,董事会特征影响公司内部治理的资本结构。债务作为资本结构的组成部分,对上市公司的管理者有潜在的制约。因此,采用因子分析以及多元回归的方法,对57家中国房地产上市公司的董事会特征与资本结构选择的关系进行实证研究。研究结果表明,董事会规模与负债水平正相关;独立董事占全体董事成员的比例与负债水平正相关;董事激励与负债水平正相关;董事长和总经理两职兼任与负债水平负相关;董事会会议频率与负债水平负相关。  相似文献   

12.
以我国沪、深两市在1999~2005年内发生外资并购的48家上市公司为样本,选取股权结构、董事会、监事会、股东大会、高管层以及信息披露六个维度共13个指标,通过因子分析法定量研究外资并购对我国上市公司治理结构的影响,发现不同并购模式下公司治理结构得到优化的比例呈现较大差异:拍卖收购模式为100%,协议收购非流通股为40.91%,二级市场收购流通股为60%,增资扩股为50%,成立合资公司为22.22%,收购母公司为40%。  相似文献   

13.
《雪晴》集在第一人称叙述中表现出来的作者与家乡“人事”的距离和作者对尚武精神的反思,反映了沈从文适当调整他的回忆性乡土书写叙述策略的努力。在《雪晴》集中,叙述人的讲述、描写、思考在故事的当下进展中进行,却又将讲故事的本领和议论、说明性的因素适当调和起来,这自有作者对不能始终如一从容行文的理解,但如果从讲述效果的取得来看,此种做法可能一方面促进乡土书写所着重处理的诗意境界和外部现实的联系,一方面揭露血淋淋的乡土械斗的残酷性。  相似文献   

14.
选择2003-2007年度209家发生财务舞弊的公司和5 436家未发生财务舞弊的公司,运用Logistic回归,检验了公司治理因素对审计师选择权的影响.结果表明:发生财务舞弊公司中,独立董事比例与高质量审计师选择呈倒“U”型关系;未发生财务舞弊公司中,股权集中度与高质量审计师需求呈倒“U”型关系.因此,建议赋以由独立董事组成的审计委员会审计师选择权,同时,继续进行股权改革,保证良好的股权结构.  相似文献   

15.
由于我国现行的公司监事会制度和独立董事制度的缺陷,带来了公司监督机制的制度冲突问题。应在明确独立董事与监事会的职权范围,使其在目标一致的前提下,各行其职、各负其责,做到分工明确、相互监督。  相似文献   

16.
全球金融危机的爆发与蔓延突显出公司治理对风险防范的重要性,政府监管层、上市公司以及投资者自身都产生了对公司治理进行评价的客观要求。本文将公司治理体系分为股权结构、董事会治理、经理层治理、信息披露及透明度、伦理维度五个层面,运用主成份分析方法来寻求上述五个层面各代理变量的线性组合,构建了上市公司治理水平体系。  相似文献   

17.
构建GML指数测度25家农村商业银行2008-2014年的全要素生产率增长,在剖析公司治理对全要素生产率影响机理的基础上,利用面板模型对相关因素进行实证分析。研究发现:样本农村商业银行的全要素生产率总体明显提高,个体间的增速差异逐渐缩小;董事会规模、董事会会议频率和自有资本比率的提高对生产率的增长具有积极作用,但股权制衡度和市场份额的提高不利于生产率的增长;股权集中度、独立董事比例和监事会规模的影响不显著。  相似文献   

18.
会计信息披露是企业向信息使用者揭示和反映企业价值运动,高质量的信息披露可以降低信息不对称程度,使投资者能更正确地做出判断。以生物医药业上市公司为例,采用Logistic回归分析方法,系统研究公司治理与会计信息的披露质量之间的关系,发现公司治理中的董事会规模、独立董事比例和监事会规模的提高会使得会计信息披露质量得到提高,董事会会议次数与会计信息披露质量显著负相关。  相似文献   

19.
随着我国金融业的全面对外开放,银行面临更多更大的挑战。如何有效应对?银行公司治理是个关键。巴塞尔原则和我国有关的法规制度,对银行公司治理有积极作用。但是,公司治理是否有效,还需通过银行的商业实践来验证。优化董事会结构、加强内部控制建设并重视利益相关者的作用,是银行公司治理的重要内容;提高创新能力、服务能力和抗风险能力,是银行保持长久竞争力和实现利润最大化的基础和前提。  相似文献   

20.
我国上市公司财务困境成因及治理对策探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
从财务困境的概念及相关理论入手,在明确财务困境与公司治理关系的基础上,分别从股权结构,董事会结构和管理人员权责等几个方面,分析得出财务困境的形成有内部和外部两种原因。并针对上述分析提出加强股权结构、加强董事会规模和采用两权分离办法等治理对策。  相似文献   

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