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相似文献
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1.
在生态林工程建设中,由于建设主体与投资主体所追求的利益不同,导致双方在生态林工程建设内部控制过程中表现出不同的行为特征。利益的驱使使内部控制过程中始终贯穿着建设主体与投资主体间的博弈。加强生态林工程建设内部控制,提高资金使用效率和效益的关键是使可能出现的博弈困境实现有效的均衡。其中,引入合理的控制惩处和激励机制,是加强生态林投资内部控制的关键。  相似文献   

2.
随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,食品安全问题越来越受到人们的关注。虽然一些大型的食品生产企业已经建立了内部控制体系,但频发的食品安全危机已经暴露出这类企业在内部控制上的缺陷。食品行业面临的环境比较复杂,企业的社会责任意识淡薄,从业人员素质较低等因素都造成了食品生产企业的内控环境存在着缺陷。2014年康师傅地沟油事件被爆出,对公司造成巨大的损失,严重影响了企业的品牌形象,本次事件反映出康师傅企业内部控制失效,本文将重点分析康师傅采购业务内部控制中存在的问题,并提出相应的改进措施。  相似文献   

3.
从温梦杰到郝建富,再到杨小明、张彦明、徐玲,一个个农业银行高层负责人纷纷落马;从农业银行深圳分行到邯郸分行再到徐州市分行,一起起令人震惊的内部人盗窃案件频频发生。中国农业银行频频发生的金融大案昭示我们,农业银行的内部控制形势不容乐观。本文分析了我国农业银行内部控制失效的表现及原因,并提出了一些对策。  相似文献   

4.
科研单位内部控制的问题分析与对策研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
财政部于2012年11 月公布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并从2014年1月起全面执行。科研单位是行政事业单位的重要组成部分,承担着推进我国科学研究事业发展的关键职能,改进其内部控制体系有助于为科学研究和科技创新提供较为坚实的制度支撑和组织保障。文章首先分析了科研单位组织特点和业务特征影响其内部控制建设要点的内在机理,接着剖析了当前科研单位内部控制体系存在的主要缺陷,最后在借鉴和吸收美国《联邦政府内部控制准则》和COSO内部控制框架中合理因素的基础上,针对科研单位的内部控制体系提出了具有较强针对性、现实性和可操性的改进对策。  相似文献   

5.
在我国金融体系中,农村信用社是一个重要的组成部分,也是我国目前主要的合作金融组织形式。长期以来,农村信用社在支持"三农"的发展和农村金融市场上发挥了非常重要的作用。但目前我国的大部分农村信用社内部控制都存在一定的问题,如内部控制管理体制不健全、管理职权和责任未落实等。这些问题直接导致了农村信用社内部控制滞后于业务发展,使农村信用社不能健康有序的发展。  相似文献   

6.
企业财务内部控制的完善,对于企业财务的行为有着十分重要的意义,不仅能够保证企业财务资料的完整性,同时还能够实现企业财务高效化和透明化。在新的社会形势下,社会经济发生了很大的转变,企业在市场经济的环境下,财务的控制与管理要进行转型,才能有效地促进企业的进一步发展。本文通过对企业财务内部控制存在的问题进行分析,提出企业财务内部控制的相关对策。  相似文献   

7.
企业内部控制的有效性是一个企业是否建立现代法人治理结构的标志。内部控制制度的建立和施行使企业各种资源的效用达到最大化。但是目前我国企业的内部控制却存在着诸多问题 ,形成了现有企业向现代企业制度跨越的瓶颈。  相似文献   

8.
本文针对汽车玻璃升降器平衡弹簧失效进行了分析与控制,从热处理工艺等方面进行试验,对用65Mn钢为原材料制作的平衡弹簧,进行热处理性能试验、组织检验等分析,找出了失效原因,提出有效的热处理方案,从而控制平衡弹簧的失效现象.  相似文献   

9.
"得控则强、失控则弱、无控则乱",加强和完善企业内部控制制度,已成为当前民营企业立足之本。完善企业内部控制制度,保证会计信息的质量,对于完善公司治理结构和管理信息,有着非常重要的意义。对当前民营企业内部控制存在的问题做一定的探索和研究。  相似文献   

10.
严密完整的内部控制体系,不仅是为了满足企业建立现代管理制度的需要,也是众多企业在复杂多变的风险环境下生存发展的经验总结。是现代化企业必须遵循的基本管理法则,曼是企业提高防范风险能力和经营管理水平的内在要求。分析了现代企业在内部控制建设中存在的问题,提出了改进的对策。  相似文献   

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12.
随着经济全球化发展趋势的不断深入以及我国对外开放的水平不断提高,使得许多国外金融机构纷纷入驻我国金融市场,给国内金融市场带来了冲击,对国内金融企业来说,既是机遇同时也是挑战,提升了国内金融风险的压力,所以,对国内金融企业而言,要想在激烈的市场环境中生存下来,就需要对风险进行管理和控制,加大对风险管理的力度。本文主要就我国金融企业风险管理和内部控制进行分析,试图为国内金融企业的发展提供路径参考。  相似文献   

13.
赵鸿雁 《安徽农学通报》2010,16(20):149-151
我国企业内部控制受各种因素的制约。对内部控制变迁的内外部因素进行了相关分析,指出我国企业当前内部控制制度方面存在的不足,并提出实行内部控制外包的相关建议。  相似文献   

14.
本文主要针对企业采购业务内部控制现状分析及对策展开深入研究,通过缺少完善的企业内部控制制度、内部监督力度有待提升、采购预算控制严重缺失、尚未严格管控内部数据等,详细阐述了企业采购业务内部控制的现状,然后重点阐述了几点完善对策,主要包括制定完善的采购业务内部控制制度、加大内部监督力度、加强采购预算方式的应用、加强信息共享平台的构建等,不断提高企业采购业务内部控制水平,避免浪费不必要的资源。  相似文献   

15.
随着经济的发展,行政事业单位作为公共事业服务者和社会事务监督者的作用越来越 重要。优化和完善行政事业单位内部控制已然成为提高单位管理水平、加强风险管控和维护社 会公共利益的重要手段。然而,目前我国行政事业单位内部控制存在很多的问题,本文在分析 现状及存在的问题的基础上,就这些问题提出相关的对策及解决方案,以期促进和加强行政事 业单位的内部控制,为公共事业的发展作出更大的贡献。  相似文献   

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随着我国农业科技投入的快速增长和"放管服"改革的不断深入,农业科研单位的管理水平开始受到持续的关注.内部控制是对资金安全规范使用、对内部治理结构完善的重要内容,是保证单位正常运行的基础.而目前,我国农业科研单位普遍对内部控制建设的重要性认识还不到位,在内部控制措施落地和实施方面存在着一些问题,影响了内部控制制度功能的有...  相似文献   

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在我国市场经济建设的浪潮中,中小企业发展迅猛,对国民经济的发展也起着日益重要的作用。中小企业在获得机遇飞速发展的同时,在实际运营过程中也暴露了许多内部控制问题。特别是存在着管理层认知不清、内部控制环境不具备优势、相关机制体系不完善等问题,给企业的发展增加了风险。从内部控制的重要性出发,阐述了企业内部控制的必要性,分析了中小企业内部控制存在的问题,并对企业内部控制存在的问题提出了解决方案。  相似文献   

18.
李庚 《安徽农业科学》2011,39(24):15071-15074
在对开展绿色营销博弈情境作出一定假设的基础上,对企业之间、企业和消费者之间、消费者自身的绿色营销选择情况进行了博弈分析。论述了实施绿色营销的必要性:绿色营销是经济可持续发展的必然要求;是绿色消费方式的必然选择;是环境问题法律化的必然结果。分析了绿色营销实施面临的问题,一是绿色营销的观念尚未确立;二是绿色需求的社会性尚未形成;三是绿色产品的生产性尚未形成。提出了绿色营销的实施对策:注重现代营销观念的宣传教育;规范绿色产品市场的竞争;加大绿色市场信息的透明度;加强环保、食品安全的立法工作。  相似文献   

19.
在国内金融体制改革的不断深入的情况下,建设银行在中国商业银行中所占地位日渐显著,但内部控制制度的建设仍需改进。本文以建设银行为研究对象,以内部控制环境现状为主,在研究了建设银行内部控制现状之后,发现了其在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价这五个方面存在一定的问题,针对这些问题,本文从内控环境建设、风险评估建设、内控活动建设、信息与沟通和监控系统的建设方面一一提出相应的对策。  相似文献   

20.
内部控制制度的建立、健全及实施,已成为规范我国企业行为、规避经营风险,提高会计信息质量,提高企业经营效益的关键。本文从企业内部控制制度的局限性以及存在的问题等方面进行了探讨,并就完善企业内部控制制度的改进措施提出了建议。  相似文献   

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