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“十四五”规划提出了“建设高质量教育体系”的新要求,高校的财务和审计工作面临新的挑战和机遇,同时也面临很多问题。总结了高校财务和审计工作中存在的问题,包括部分业务分工不合理、监督不到位、协作机制不完善等,针对问题分析其产生的原因,提出了新形势下的高校财务与审计工作的改进策略,以提高财务管理水平,做好财务风险防控。 相似文献
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林业企业内部财务审计是林业企业自身的一种独立的评价体系,对林业企业的一切经济活动进行审查和评价,对林业企业管理起到了制约、防护、鉴证、促进和参谋的作用。现代林业企业制度的建立对内部财务审计提出了新的要求,也为内部财务审计的发展带来了机遇和挑战。针对当前内部财务审计存在的问题,提出相应的对策,建立健全与内部财务审计有关的法律法规制度,积极探索财务审计创新,不断提高财务审计影响力,为林业企业在市场经济中更好更快地发展作出贡献。 相似文献
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针对会计电算化系统设计开发不完善、授权安全、数据执行主体和保存介质、会计人员操作失误等内部控制问题进行简要分析。 相似文献
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高等教育发展的新形势对审计工作提出了新的要求,高校内审工作要在审计职能、思想方法、作用发挥、工作方式、工作类型等五个方面实现从传统监督型向现代管理型审计模式的转型,并且要把提高审计人员综合素质作为一项基础性工作常抓不懈。 相似文献
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在知识经济时代,由于环境的变化对内部审计提出了更高的要求,本文从内审人员、内审范围、内审方法及工作环境等几个方面进行了分析探讨;阐时对内审工作应创新、优化,做到信息快捷、管理科学,使审计工作规范化,人员专业化。 相似文献
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浅谈中小企业财务风险内部控制 总被引:1,自引:0,他引:1
中小企业是我国经济的主要推动力,内部控制是中小企业管理的核心。本文从财务风险角度对企业内部控制加以研究,指出问题,提出可行性解决方案,构建具有可操作性内部财务控制体系。 相似文献
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随着我国电力企业的不断发展,客户对于电力企业在客服信息化管理方面的要求越来越高,这就要求电力企业不断完善其客服管理。电力企业需要为每一位客户提供优质和高效的服务,从而通过提高用户的满意度寻求更好的发展。只有每个电力企业不断地去探索,才能提出更好的信息化管理办法。 相似文献
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大数据技术的出现和发展以及电力行业的转型升级,传统模式下所开展的电力企业营销管理工作已经难以为电力企业的进一步发展提供支持.为了适应大数据环境的需求,必须在电力企业营销管理过程中科学地应用大数据技术,展现出大数据技术优势,才能提高营销管理成效.简要介绍了大数据环境下电力企业营销管理创新的作用,分析了当前电力企业营销管理... 相似文献
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燃料管理是电力企业经营管理中非常重要的环节之一,与电力企业的经济效益息息相关。文章对电力企业燃料管理中存在的一些问题进行分析,并提出了针对性的改进措施,以期为提高电力企业的经济效益提供帮助。 相似文献
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浅谈电力企业网络信息安全管理 总被引:1,自引:0,他引:1
作为新技术高度密集的电力企业,计算机应用和网络技术也在不断地发展,提高和完善电力信息化建设与管理水平,促进电力生产和管理的效率,保证电力系统安全、经济、高质量的运行,成为了电力系统信息化建设的重要任务。 相似文献
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财务风险是企业财务活动中客观存在的因素,它产生于现代企业财务活动本身的多元性、财务环境的复杂性和人们认识的局限性.在市场经济环境下,财务风险始终存在于经营活动中,企业的财务运作和经营活动虽然有可能获得较高的财务收益,但同样也可能面临较大的财务风险. 相似文献
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在现代审计实践中,审计人员逐步认识到内部控制与审计之间正发生着微妙而密切的关系。内部控制和内部审计都是企业加强内部监督与管理的手段。明确两者之间的关系,有助于更好地认识内部控制与内部审计的特点及意义。正确处理和合理运用两者的关系对建立健全企业内部控制制度、保障企业的长期可持续发展具有重要意义 相似文献
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银耳是一种滋补强身、美容养颜食药两用的产品。通过载培银耳的历史悠久,产品在国内外享有声誉,目前集约栽培银耳,提高资源综合利用是当务之急。 相似文献
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将供应链管理应用到电力企业的物资管理中,可以大幅度提升电力企业的物资管理水平,降低物资管理成本,提升企业的生产效率。论述电力企业中供应链管理的特点,分析供应链管理对提高电力企业竞争力的作用,对电力企业在供应链管理上存在的问题进行总结,并提出优化措施。 相似文献
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随着我国经济的发展,各行各业对电能的需求量不断增涨,整个社会依赖电能的程度不断提高,而在电网遇到突发情况时,能不能及时向抢修现场快速高效地运抵电力应急物资是决定电网能不能快速实现通电的关键.对此,为做好电力物资管理工作,以电力物资仓储智能化管理为导向,以一体化的物资管理为基础,主要从物资现场管理与进行数据分析两方面着手... 相似文献
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浅谈证券公司管理中的合规管理与内部审计 总被引:1,自引:0,他引:1
合规是企业稳健经营、安全运行的内在要求,也是企业持续发展的根本。合规管理是在证券公司综合治理工作基础上,针对证券公司专门提出的一项管理要求,其目的是保障其运行过程的合规。然而,目前证券公司合规管理在履行相应职责过程中,难免会与内部审计有交叉甚至重复。作为合规管理与内部审计两个职能部门,其工作究竟如何定位,职责如何分离,如何有效地发挥各自的职能作用,发挥二者的协同作用,值得我们探究和分析。 相似文献