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1.
在市场经济条件下,针对企业财务风险的内部控制,应了解其相应的目标和程序,研究企业财务风险类型及成因,从而采取适当的防范与控制策略。因此,以财务风险防范为导向,为企业提供财务风险的内部控制,对企业降低财务风险、提高经济效益,具有十分重要的意义。  相似文献   
2.
本文从内部控制有效性及内部控制质量、内部控制缺陷及内部控制缺陷信息披露、内部控制与公司治理、行政事业单位内部控制四个方面对我国内部控制研究现状进行归纳。然后,从存在的问题和成功之处两个方面对研究现状简要评述。认为小企业内部控制、跨国企业的集团管控和中国特色内部控制是我国内部控制研究的发展趋势。  相似文献   
3.
针对目前烟农专业合作社服务效率和经营效益方面存在的问题,运用组织管理理论,从内部治理的角度研究影响其服务效率和经营效益的因素。通过剖析贵州省六盘水市运林烟农专业合作社,研究其内部治理结构及运行机制,总结内部治理经验,最后提出完善烟农专业合作社内部治理机制的建议,以期为进一步发展烟农专业合作社提供借鉴。  相似文献   
4.
近些年房地产业得到了迅猛发展,也为我国经济的发展提供了很大的助力。房地产业在迅速发展的同时,很多企业过分追求快速增长,对内部控制有所忽视,所以内部控制问题在大多数房地产企业中都或多或少存在。本文主要分析了房地产企业内部控制存在的问题,并提出了相应的解决对策,希望能为房地产企业带来一定的帮助。  相似文献   
5.
在如今的企业中,内部控制和会计信息两者之间关系密切、相互作用,会计信息可以优化内部控制,而内部控制又能够保障会计信息的有效、真实和完整。处理好两者的关系,加强企业的内部控制,提高会计信息质量可以有利于企业达到经营的目标,促进经济效益的增长,还可以推动社会经济稳健增长。  相似文献   
6.
因社会形态的变动因素,国内高校正进入扩大招生的进程中。扩大招生后高校内部变动的不仅仅是学生人数,由学生带来的资金资源也在随之提升。对此如若高校未能随之提升内部财务管理的管理成效,便会令高校财务进入管理混乱等状态中。针对此,本文以内部控制作为研究视角,对内部控制视角下的高校财务管理更新型策略进行了深度分析。望文中内容可为高校财务管理以及高层管理者提供一些可用的监管升级素材。  相似文献   
7.
为研究用水下摄影测量系统测量鱼类体长的可行性,选取15尾大泷六线鱼Hexagrammos otakii作为研究对象,利用摄影测量系统测量鱼体体长并与人工实测数据进行对比。结果表明:摄影系统测量和人工测量两种测量方式测定出的数据相关系数为0.933(P=0.003);二者的相对误差范围为2.1%~18.1%,绝对误差范围为2.9~33.0 mm。研究表明,摄影测量鱼体长度与人工测量相比,测量结果存在一定误差,主要原因是鱼体控制点的提取较为困难,而人工测量本身也存在一定误差,因此,该摄影测量系统适用于水下测量鱼类体长。  相似文献   
8.
新时期背景下,信息技术和计算机技术取得了理想的发展成绩,且在企业财务管理工作中,会计电算化得到了普及应用。伴随会计电算化的应用,企业内部控制有所改变,所以企业必须要形成正确的认知,综合考虑自身发展状况,实现内部控制模式与方法的全面优化,进一步强化企业内部控制的水平。文章从会计电算化入手,总结会计电算化对内部控制的现实意义,分析当前企业内部控制中存在的问题,并提出相应的优化对策,希望有所帮助。  相似文献   
9.
随着社会经济的快速发展,各行企业逐步进入了高新技术发展时代。农业企业的发展方式、管理方式以及资源匹配方式的变化应运而生,从而引发许多关于风险管理、内部控制等方面的的问题出现,这就要求农业企业针对这些问题进行根本性的变革。  相似文献   
10.
精准扶贫是党中央扶贫开发方式创新转变的新思维、新思路,也是提高扶贫开发效果的必经之路。然而,在扶贫工作中曝出的腐败现象层出不穷,精准扶贫背后隐藏的腐败问题,是制约国家全面解决贫困问题的关键因素。以政府内部控制为视角,将内部控制理论引入到扶贫和腐败领域,以期为精准扶贫工作夯实基础,从而形成常规长效的治理机制。  相似文献   
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